部门综合收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 229.82 | 一.一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 339.82 |
(一)、公共预算拨款 | 229.82 | 二.外交支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 122.00 |
(二)、政府性基金拨款 | 0.00 | 三.国防支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 160.32 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 四.公共安全支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 57.50 |
三、事业收入 | 144.00 | 五.教育支出 | 6.50 | 二、项目支出 | 34.00 |
其中:纳入财政专户管理的收费 | 144.00 | 六.科学技术支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 |
四、事业单位经营收入 | 0.00 | 七.文化体育与传媒支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八.社会保障和就业支出 | 354.32 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 九.社会保险基金支出 | 0.00 | 对企事业单位的补助 | 0.00 |
十.医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 转移性支出 | 0.00 | ||
十一.节能环保支出 | 0.00 | 债务利息支出 | 0.00 | ||
十二.城乡社区支出 | 0.00 | 基本建设支出 | 0.00 | ||
十三.农林水支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 34.00 | ||
十四.交通运输支出 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 | ||
十五.资源勘探信息等支出 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 0.00 | ||
十六.商业服务业等支出 | 0.00 | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | ||
十七.金融支出 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||
十八.援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十九.国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
二十.住房保障支出 | 13.00 | ||||
二十一.粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十二.预备费 | 0.00 | ||||
二十三.国债还本付息支出 | 0.00 | ||||
二十四.其他支出 | 0.00 | ||||
二十五.转移性支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 373.82 | 本年支出合计 | 373.82 | 本年支出合计 | 373.82 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
上年结转 | 0.00 | ||||
其中:财政拨款资金结转 | 0.00 | ||||
非财政拨款资金结余 | 0.00 | ||||
收入总计 | 373.82 | 支出总计 | 373.82 | 支出总计 | 373.82 |
部门综合收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 229.82 | 一.一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 339.82 |
(一)、公共预算拨款 | 229.82 | 二.外交支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 122.00 |
(二)、政府性基金拨款 | 0.00 | 三.国防支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 160.32 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 四.公共安全支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 57.50 |
三、事业收入 | 144.00 | 五.教育支出 | 6.50 | 二、项目支出 | 34.00 |
其中:纳入财政专户管理的收费 | 144.00 | 六.科学技术支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 |
四、事业单位经营收入 | 0.00 | 七.文化体育与传媒支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八.社会保障和就业支出 | 354.32 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 九.社会保险基金支出 | 0.00 | 对企事业单位的补助 | 0.00 |
十.医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 转移性支出 | 0.00 | ||
十一.节能环保支出 | 0.00 | 债务利息支出 | 0.00 | ||
十二.城乡社区支出 | 0.00 | 基本建设支出 | 0.00 | ||
十三.农林水支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 34.00 | ||
十四.交通运输支出 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 | ||
十五.资源勘探信息等支出 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 0.00 | ||
十六.商业服务业等支出 | 0.00 | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | ||
十七.金融支出 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||
十八.援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十九.国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
二十.住房保障支出 | 13.00 | ||||
二十一.粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十二.预备费 | 0.00 | ||||
二十三.国债还本付息支出 | 0.00 | ||||
二十四.其他支出 | 0.00 | ||||
二十五.转移性支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 373.82 | 本年支出合计 | 373.82 | 本年支出合计 | 373.82 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
上年结转 | 0.00 | ||||
其中:财政拨款资金结转 | 0.00 | ||||
非财政拨款资金结余 | 0.00 | ||||
收入总计 | 373.82 | 支出总计 | 373.82 | 支出总计 | 373.82 |